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凤庆县郭大寨卫生院2017年度部门决算公开


来源:  作者:卫计局  时间:2018-09-25  点击率:打印 】【 关闭

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院

2017年度部门决算公开情况说明

   

第一部分   凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、全面提升基本医疗卫生服务工作。(1)、认真发展医院的急救能力建设和医技功能科室建设,同时重点发展中医科妇产科儿科的技术能力建设;(2)、科学规范合理布局卫生院基本建设,对治疗室、化验室X光室、抢救室、护士站进行了标准化改造建设;(3)、在一体化管理的推动下,中医科建设使中医药服务工作得到了稳步推进,卫生院和村卫生室积极开展针灸、火罐、刮痧、熏蒸、穴位贴服、神灯治疗等多项中医服务项目,切实地为老百姓提供中医药诊疗服务得到百姓的认可

2、扎实推进基本公共卫生服务工作。(1)、居民健康档案整改工作。2017年我乡共完成居民健康档案整改16172 ;(2)、老年人健康管理工作建立居民健康档案对我65岁及以上老年人进行登记管理,并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及自理能力评估,并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。2017年我卫生院共为老年人免费提供体检及评估2296人次,辅助检查1611人次(包括肝肾功,血糖血脂,心电图,血常规、尿常规B;(3)、慢性病管理工作我院共登记管理并提供随访高血压患者为10234068次,增加随访824人次、转诊212人次;共登记管理并提供随访的糖尿病患者为98、373人次,增加随访145人次、转诊27人次;(4)、重性精神病患者管理。2017年全管理重性精神病病人130人,规范管理率100%,督导管理是精神病防治工作的重点,除了通过电话对病人进行服药指导和督促外,还定期组织人员到病人家中和监护人进行面对面沟通交流指导病人进行治疗和服药;(5)、健康教育工作今年共举办各类知识讲座66期次,参加知识讲座1267人,接受健康咨询活动人数660人次,发放各类宣传材料15578余份,更换宣传栏内容78、个体化健康教育560人次;(6)、老年人中医药健康管理服务辨识1238份,覆盖率达到51.89%。儿童中医药健康管理服务975覆盖率达到67.8%

3、全力推进家庭医生团队签约服务工作。2017年我乡共完成签约人数14559人,占全总人口62.67%,其中:建档立卡贫困户人员7603人,签约率达100%,计划生育特殊家庭人员18人,签约率达100%,重点人群签约5928人,占重点人群数68.5%。如期完成目标任务。

4、积极参与全乡脱贫攻坚工作。开展健康扶贫工作,做好疾病筛查,实施健康扶贫工程,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,防止因病致贫、因病返贫,我院将健康扶贫作为当前工作的重中之重

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位,属财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度收入合计6074793.47元。其中:财政拨款收入2836714.57元,占总收入的46.7%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2938319.3元,占总收入的48.37%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入299759.6元,占总收入的4.93%。与上年对比财政拨款收入及事业收入都有所提升,主要原因分析2017年新招录人员4名,财政工资收入增加,医疗业务水平提升,事业收入不断提升

二、支出决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度支出合计5102735.46元。其中:基本支出4115929.17元,占总支出的80.66%;项目支出986806.29元,占总支出的19.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比例增大,主要原因分析:事业编制人员增加后基本支出随之增大

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出4115929.17元。与上年对比基本支出增大,主要原因分析人员增加后工资支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.36%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位完成基本公共卫生及中医药服务项目,用于专项业务工作的经费支出986806.29元。与上年对比支出增大,主要原因分析:基本公共卫生服务落实情况较上年有所提升具体项目开支及开展工作情况

1.基层医疗卫生机构支出287721.00元,支出功能分类科目21003,用于基本药物补助资金劳务费支出及村医工资支出。

2.公共卫生支出665795.29元,支出功能分类科目21004,用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出;

3.中医药支出33290.00元,支出功能分类21006,用于中医馆建设及提升中医药服务能力。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入2836714.57元,占本年收入合计的46.7%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因分析:人员增加财政拨款收入增加

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2703883.33元,占本年支出合计的52.99%。与上年对比财政拨款支出增大,主要原因分析:事业编制人员增加,人员经费支出增大,国家对基本公共卫生服务投入资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.社会保障和就业支出214343.73元,主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出

2.医疗卫生与计划生育支出2366605.6元,具体支出情况如下:

21003基层医疗卫生机构,用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等1609947.32元;

21004公共卫生,用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出627887.68元;

21006中医药,用于中医馆建设项目支出33290元;

21011行政事业单位医疗,用于事业单位医疗保险缴费支出95380.6元;

3.住房保障支出123034.00元,用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年机关运行经费支出0元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额4876843.76元,其中,流动资产2873214.72元,固定资产2003629.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加750993.82元,其中固定资产增加98870.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4876843.76 

2873214.72 

2003629.04 

1321993.4 

0 

0 

681635.64 

0 

0 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

   

货物

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四)绩效自评信息情况

2017年获得基本公共卫生服务资金794008.92元,2017年使用基本公共卫生服务资金665795.29元。2017年我单位完成居民健康档案规范化电子建档17506人,0-6岁儿童健康管理1791人,65岁以上老年人健康管理2296人,高血压患者累计管理1023人,糖尿病患者累计管理373人,严重精神障碍管理130人,肺结核患者健康管理21人,中医药健康管理2257人,基本公共卫生服务在2016年的基础上有较大的提升。

(五)其他重要事项情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2017年度的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ,所以无名词解释。

  
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