凤庆县搬迁安置办公室2023年度部门决算 |
来源:凤庆县县搬迁安置办 作者:县搬迁安置办 时间:2024-09-14 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092100243501000 凤庆县搬迁安置办公室2023年度部门决算目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 十二、国有资产使用情况表 十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况 十四、2023年度部门整体支出绩效自评表 十五、2023年度项目支出绩效自评表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)主要职能 凤庆县搬迁安置办公室(2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局)隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位(2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位),主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作,是一级会计核算单位。 1.负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县移民搬迁安置工作的法律、法规和政策,研究制定全县搬迁安置工作措施、管理办法、中长期规划和年度计划,并组织实施。 2.负责组织、协调、管理全县水库移民搬迁安置工作,组织、指导大中型水库库区移民农业生产开发,总结推广农村移民安置典型,组织、协调和处理移民搬迁安置遗留问题。 3.负责分解落实移民搬迁安置任务和后期扶持目标中的具体任务,组织移民群众开展科技培训和劳动生产技能培训,帮助移民群众发展致富。 4.负责协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民搬迁安置规划设计,编制可研报告和移民安置实施规划设计。 5.负责按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置及后期扶持规划,管理、核拨、使用移民资金,编报全县移民搬迁安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置及后期扶持项目实施进度和资金使用统计报表。 6.负责协调好与项目业主、规划设计单位、综合监理单位等相关单位的关系、积极处理移民来信来访,配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。 7.负责协调做好全县移民搬迁安置及后期扶持项目的申报和争取工作,促进全县经济社会又好又快发展。 8.负责对乡镇进行搬迁安置及后期扶持业务指导和管理。 9.承办县委、县人民政府及上级主管部门安排的其他工作任务。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.移民后期扶持工作成效明显。一是抓好移民后扶人口动态管理,3月31日前足额发放2023年全县移民后期扶持直补到人资金575.46万元。二是加快推进后扶项目的实施力度。2022年下达的21个项目,已开工20个,已完工8个,累计完成投资4500多万元。2023年下达项目批复13个,批复总投资4167.61万元,通过采取全过程咨询服务的模式,将年度项目整体打包委托第三方开展全过程咨询服务,目前第三方正在进行项目招投标工作。三是精准底数,积极化解后扶资金结存。历年来,全县累计下达库区基金43517.75万元,累计支出23357.02万元,累计结存20160.73万元。2023年县财政累计拨付移民后期扶持资金1527.18万元,其中,化解历年来移民后期扶持资金1000万元。四是认真谋划2024年度后扶项目。经市办批准同意全县2024年度实施库区基金项目25个,规划移民专项投资13000万元。已完成所有项目可研编制及评审,第一批12个项目可研已获市办批准,正在开展初步设计。五是积极谋划移民后期扶持“整县推进”示范县建设。与设计单位洽谈并完成现场调研,初步规划设计重点项目12个,规划总投资26000万元,“整县推进”实施方案已提交初步成果,设计单位正在按要求进行修改完善。 2.重要指标加快落实。一是争取到位库区基金 3231.27 万元、移民安置专项资金2000万元,年度向上争取资金目标任务 5000万元圆满完成。二是与新华乡政府联合招商云南漾江文旅有限公司实施漾江文旅系列项目,投资约18000万元,截至目前,项目建设已全部入统,招商引资年度目标任务4000万元圆满完成。 3.综治维稳及“平安库区”创建扎实有效,库区及安置区社会和谐稳定。一年来,紧紧围绕年度工作要点及要求,结合搬迁安置工作实际,主动适应新形势新变化新要求,以预防和化解社会矛盾为主线,以解决影响社会稳定的突出问题为重点,变被动维稳为主动预防综合治理,始终把维护移民群众合法权益放在第一位,压实基层和属地的化解责任,工作中坚持“谁主管、谁负责”的原则,把责任分解到人、落实到岗,不断建立完善畅通有序的诉求表达渠道,扎实开展移民信访维稳问题化解“清零”行动,切实做到小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交。全年累计接待移民群众零星来访12人次,电话咨询回复25人次。答复来信及转办来信8件,其中:牵头答复5件,配合办理3件。 4.移民专项审计反馈问题整改扎实有效。2022年11月21日至2023年2月15日,临沧市审计局派出审计组,对凤庆县搬迁安置办公室(原移民局)2010年1月至2022年10月财政财务收支及移民专项资金管理使用情况实施了审计,并于5月15日出具了审计报告。根据凤庆县人民政府的安排,我办高度重视,及时制定责任分解方案,层层压实整改责任,切实把审计发现问题整改作为推进搬迁安置工作、促进全县搬迁安置事业发展的重要契机,不折不扣抓好整改落实。截至目前,审计发现的26个问题,除已于审计期间移送相关部门处理的3个问题外,已完成整改17个,正在整改6个。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股,所属单位0个。 我部门为一级预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 纳入凤庆县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即凤庆县搬迁安置办公室。 纳入凤庆县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 凤庆县搬迁安置办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 凤庆县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员13人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。 公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤庆县搬迁安置办公室2023年度收入合计1709.13万元。其中:财政拨款收入1709.13万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少951.18万元,下降35.75%。主要原因为一般公共财政拨款基本支出减少0.43万元,项目支出减少950.75万元(其中,应急维稳工作经费减少23.00万元;信创工作经费增加4.37万元;移民子女教育培训扶助补助资金增加28.27万元;大中型水库移民后期扶持专项支出减少304.12万元;中央水库移民扶持补助资金增加279.79万元;新增美丽家园建设项目10.00万元;美丽家园移民新村建设项目减少875.48万元;其他大中型水库库区基金减少70.58万元)。其中:财政拨款收入减少951.18万元,下降35.75%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。 二、支出决算情况说明 凤庆县搬迁安置办公室2023年度支出合计1709.13万元。其中:基本支出181.94万元,占总支出的10.65%;项目支出1527.19万元,占总支出的89.35%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1033.61万元,下降37.69%。其中:基本支出减少0.44万元,下降0.24%;项目支出减少1033.17万元,下降40.35%;主要原因为本年度政府性基金预算财政拨款项目减少。上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障凤庆县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.94万元。与上年对比减少0.44万元,下降0.24%,主要为人员经费支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.41万元,占基本支出的96.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.53万元,占基本支出的3.59%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障凤庆县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1527.19万元。与上年对比减少1033.17万元,下降40.35%.主要原因为实施管理费支出减少82.42万元,应急维稳工作经费减少23.00万元;信创工作经费增加4.37万元;移民子女教育培训扶助补助资金增加28.27万元;大中型水库移民后期扶持专项支出减少304.12万元;中央水库移民扶持补助资金增加279.79万元;新增美丽家园建设项目10.00万元;美丽家园移民新村建设项目减少875.48万元;其他大中型水库库区基金减少70.58万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为凤财预发〔2023〕130号2017年度大中型水库(6个养殖项目)专项资金43.27万元;凤财预发〔2023〕179号凤庆县小湾镇马街村江边自然村基础设施建设项目专项资金24.70万元;凤财预发〔2023〕179号2022年中央水库移民扶持补助资金277.32万元;凤财预发〔2023〕130号2022年移民子女教育培训扶助补助资金28.27万元;凤财预发〔2023〕179号新华乡沙帽村移民新村美丽家园建设项目专项资金10.00万元;凤财预发〔2023〕179号2022年省级第一批库区郭大寨乡罗家寨村活动场所建设项目专项资金3.81万元;凤财预请〔2023〕195号信创工作经费4.38万元;凤财预发〔2023〕179号凤庆县小湾水电站移民安置区营盘镇烟叶分级棚建设项目专项资金21.19万元;凤财预请〔2023〕195号2016、2017年度移民后期扶持库区基金专项资金9.50万元;凤财预请〔2023〕195号2018年移民后期扶持库区基金专项资金25.90万元;凤财预请〔2023〕195号2021年度大中型水库库区专项资金265.55万元;凤财预发〔2023〕179号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴发自然村美丽家园移民新村建设项目专项资金60.00万元;凤财预发〔2023〕179号2022年第二批省级库区基金维稳工作经费3.00万元;凤财预发〔2023〕179号2022年省级第一批库区凤庆县小湾水电站库区生物质燃烧机建设工程专项资金5.00万元;凤财预发〔2023〕179号凤庆县2021年移民就业能力建设和就业扶持项目专项资金25.00万元;凤财预发〔2023〕130号2019、2020年度移民后期扶持库区基金专项资金58.58万元;凤财建发〔2023〕5号2023年中央水库移民扶持预算专项资金561.72万元;凤财建发〔2022〕6号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴旺自然村美丽家园移民新村建设项目专项资金100.00万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤庆县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出617.39万元,占本年支出合计的36.12%。与上年相比减少294.91万元,下降32.33%。主要原因是调整人员基本工资,提高遗属补助标准,调整住房公积金及医疗保险缴费基数,同时2023年职工基本养老保险未缴纳完。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出156.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.43%。主要用于2010250事业运行0.15万元,2010350事业运行156.84万元。与上年对比减少8.53万元,下降5.15%。主要原因为调整人员基本工资,人员经费增加10.10万元,应急维稳工作经费减少23.00万元;信创工作经费增加4.37万元。 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出28.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于2059999其他教育支出,与上年对比增加28.27万元,增长100%,主要原因为本年度拨付2022年移民子女教育培训扶助补助资金。 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出6.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.83万元,2080801死亡抚恤0.61万元。与上年对比减少7.22万元,下降52.86%,主要原因为2023年职工基本养老保险未缴纳完,同时遗属补助标准提高。 9.卫生健康(类)支出8.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于2101102事业单位医疗8.2万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元。与上年对比减少3.8万元,下降29.92%,主要原因为调整基本医疗保险及大病医疗保险缴费基数。 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出402.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.24%。主要用于2130321大中型水库移民后期扶持专项支出,与上年对比减少304.12万元,下降43.02%,主要原因为相关项目建设未完工,资金拨付少。 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出13.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于2210201住房公积金,与上年对比增加0.49万元,增长3.63%,主要原因为调整住房公积金基数; 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元,决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:本年本单位未编制因公出国(境)预算,也未发生因公出国(境)事件,故无因公出国(境)预算及支出;本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元,决算为2.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;本年本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 凤庆县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:本年本单位未编制因公出国(境)预算,也未发生因公出国(境)事件,故无因公出国(境)预算及支出;本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元,决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%;本年本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中:因本年度未发生因公出国(境)事件,故无与上年对比分析;因本年度未发生公务用车购置支出,故无与上年对比分析;公务用车运行维护费支出决算2万元,与上年一致;因本年度未发生公务接待费支出,故无与上年对比分析。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持项目及搬迁安置工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 凤庆县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年一致。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,凤庆县搬迁安置办公室资产总额334.31万元,其中,流动资产161.48万元,固定资产172.78万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.05万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少86.61万元,下降20.58%,主要原因是计提固定资产折旧和无形资产摊销,同时使用银行存款保障部门日常工作运转。其中固定资产净值减少17.90万元,下降9.39%。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额11.13万元,其中:政府采购货物支出9.13万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额9.88万元,其中:授予小微企业合同金额9.88万元。 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 凤庆县搬迁安置办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价,推进全过程预算绩效管理,掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效,分析存在问题及原因,注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析,最大限度发挥资金使用效益。经自评,本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任,不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为 92分,评价等级为“优”,达到预期指标档次。 (二)部门整体支出绩效自评表 (详见附件) (三)项目支出绩效自评表 (详见附件) 五、其他重要事项情况说明 凤庆县搬迁安置办公室2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。 凤庆县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入1091.74万元。与上年对比减少656.27万元,下降37.54%。主要原因为大中型水库移民后期扶持基金支出增加289.79,大中型水库库区基金安排的支出减少946.06,所以政府性基金预算财政拨款本年比去年减少。2023年度政府性基金预算财政拨款支出1091.74万元。与上年对比减少656.27万元,下降37.54%。主要原因为大中型水库移民后期扶持基金支出增加289.79,大中型水库库区基金安排的支出减少946.06,所以政府性基金预算财政拨款本年比去年减少。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 (一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 (三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 监督索引号53092100243501111 |
附件【凤庆县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表20240912092558784.xlsx】 |
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