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凤庆县妇女联合会2018年度部门决算


来源:凤庆县财政局  作者:  时间:2019-09-17  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092100371301000

  凤庆县妇女联合会2018年度部门决算

  第一部分  妇联概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  妇联概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,教育引导广大妇女、开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。参与有关妇女儿童法律、法规和政策的宣传;参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益,保障法律赋予妇女在政治、经济、文化、社会及家庭生活中的平等权利,并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,发展壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求,积极协调成员单位开展工作,主动配合各部门解决事关妇女儿童发展的重点、难点问题,推进妇女儿童事业的全面发展。加强妇联组织自身建设,使全县各级妇联组织成为有吸引力、凝聚力和影响力的群众团体。积极配合组织部门培养和选拔优秀妇女干部,壮大女干部队伍,同时,加大女干部的培训力度,不断提高女干部素质。承办县委、县人民政府和上级妇联组织交办委托的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、聚焦使命担当,强化学习提高

  一年来,县妇女联合会认真组织全县各级妇联组织、妇女同胞把认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的十九大精神,学习各级党委和妇联工作会议精神作为当前和今后一个时期重要的政治任务抓紧抓实。

  (1)坚持县妇女联合会以上率下、先学一步。从理论学起,以党组、理论学习中心组、职工会等形式做到至少平均每个月开展1次集中学习,主要学习《习近平谈治国理政》等重要著作,学习上级重要文件、会议精神,将理论学习融入思想,化为实践。组织开展了公文排版岗位大练兵、每周学习脱贫攻坚相关知识、脱贫攻坚知识月考等活动,不断提高自身履职水平。

  (2)坚持在妇联工作“最后一公里”抓学习。多渠道组织、参与开展对基层妇女干部、群众学习和宣传工作,到田间地头、社区、群众家中,实地组织学习习近平总书记重要思想,学习妇女助力脱贫攻坚、妇女权益保护、基层妇联组织建设等有关知识。一是县妇女联合会全体干部职工每月都分头到机关妇女干部家中、到扶贫挂钩村访民情、听妇声,二是不断加大对农村基层妇联干部的培训力度,提高村级妇联干部学习水平,更好地适应新时期妇联工作,在县委党校组织的全县基层干部培训班上,一千名基层妇女干部参加了培训。三是,与乡村振兴办联合对全县部分自然村理事长开展乡村振兴、人居环境提升等相关知识培训示范班1期100人。

  (3)坚持不拘一格抓学习。县妇女联合会利用妇联公众号和微信群,全方位聚焦党的十九大、解读党的十九大,全国妇女十二大。成立宣讲团和宣讲小分队,促进党的十九大精神、妇女十二大进机关入股室、进企业入车间、进村组入农户、进学校入课堂、进妇女之家。借助新媒体传播等方式,积极开展“线上”动态学习、“线下”常态学习活动,不断拓展妇联学习工作外延,取得了良好效果。

  2、聚焦主题活动,深入推进“三个行动”

  深入开展“巾帼心向党﹒建功新时代”主题活动,团结引领广大妇女在推进凤庆跨越发展中发挥半边天作用,结合自身实际,精心组织实施,围绕主题设计开展形式多样、内容丰富、富有时代气息、贴近妇女需求的活动,主抓“三个行动”推动主题活动开展。

  (1)深化做实“巾帼脱贫行动”。紧紧围绕脱贫攻坚这一重中之重的中心工作,充分发挥妇女和妇联组织在扶贫开发工作中的独特作用,抓实抓牢立志脱贫、能力脱贫、创业脱贫、巧手脱贫、互助脱贫、健康脱贫、爱心助力脱贫七项重点任务。一是组织全县600多名女干部职工开展以脱贫攻坚知识为主要内容的“姐妹相约励志脱贫共庆三八”知识竞赛活动。二是稳步推进农村劳动力培训转移工作,累计完成农村劳动力培训1620人,转移1673人,电子商务培训3期110多人。三是脱贫攻坚工作扎实开展。由部门负责人带队,先后抽派三分之二以上干部长期驻扎挂钩村开展脱贫攻坚工作,其中一名任工作队长。四是妇女儿童关爱救助持之以恒。开展了单亲贫困母亲安居房建设有关情况摸底工作,帮助两户贫困程度深、具有代表性的单亲母亲家庭每户1万元的建房补助资金,共计2万元;联合县红十字会、团县委等群团部门共同开展了凤庆县2018年“爱心圆梦·博爱助学金”捐赠活动,筹集捐赠资金26万余元援助学生100余人,深入挂钩村金马村援助大学生5人,共计5000元。

  (2)深入实施“创业创新巾帼行动”。积极争取更多促进妇女发展的政策和资源,加强对城乡妇女的创业指导和培训,提升妇女创业创新能力,促进妇女实现更高质量更加充分的就业。加强示范引领,推进“巾帼脱贫示范基地”创建,小湾杰鸿专业合作社表彰为全省巾帼脱贫示范基地。注重典型带动,发挥“头雁引领”效应,帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力,在更广领域、更深层次参与农业农村脱贫攻坚、建设小康社会。强化扶持举措,抓实“致富助力”项目,实施好40户“贷免扶补”、20户“创业担保贷款及小企业贷款”妇女发展循环金等创业扶持项目,发放创业贷款1147万元。发放妇女发展循环金175万元,扶持小湾杰鸿专业合作社60万元、良种猪扩繁群场65万元、大摆田茶厂30万元、宝红古树茶厂20万元。

  (3)大力开展乡村振兴巾帼行动。制定了开展“农村家庭环境卫生整治·巾帼在行动”的通知,在全县开展以“农村家庭环境卫生整治”为主题的“洁净家庭创建”活动。一是以13个乡镇为核心开展了“农村家庭环境卫生整治”启动仪式。二是围绕脱贫攻坚挂包部门包村任务,“六一”儿童节期间,在鲁史镇金马村完小开展“小手牵大手”建设美丽家园创建主题活动;“七一”活动期间,组织金马村群众开展“农村家庭环境卫生整治”专题培训及现场清洁示范活动,并为28户贫困户送去了垃圾桶、毛巾等清洁用品28套;三是加强金马村党务建设,制定党务展板,完成金马村院内文化墙及“儿童之家”建设工作。四是制定环境卫生清扫日及清扫制度、定期不定期进行家庭环境卫生督查。通过用实实在在的行动和成效推动乡村振兴、助力脱贫攻坚、贡献巾帼力量,不断提升群众幸福指数和满意度,凝聚共建美好家园共识。

  3、聚焦行业特质,提升服务能力

  我们始终按照“坚持以人民为中心,努力为妇女儿童提供更多更好地服务”的要求,发挥组织优势、立足行业特质,着力组织开展各项载体性工作,提升服务广大妇女儿童工作水平,以服务更加有为争取妇联在发展大潮中更加有位。一是立足家庭阵地,传递最美正能量。对2017年度评选的10户“最美家庭”,10位“最美母亲”和10位“最美儿媳”给予了表彰奖励,拨付表彰奖励资金2万元,对事迹较为突出的部分家庭和个人进行了专访,拍摄了“最美家庭”专题片,并通过电视媒体等网络渠道进行展播。杨金保家庭被表彰为“全国最美家庭”。深化推进“书香飘万家”家庭亲子阅读活动,依托学校平台举办“诵读国学经典  积淀文化底蕴”等亲子读书活动。开展“书香三八”读书·征文活动,来自各机关办局共200多人参加了活动,提升了女职工的内在素质,陶冶了情操。二是聚焦维权关爱,当好妇女群众娘家人。开展“我为妇女儿童工作建一言”活动,共收到13个乡镇15个部门25条意见建议,县妇女联合会及时向县“两会”上报相关建议、议案3条,被采纳1条。印发《关于开展妇女儿童理论研究征文的通知》,各妇儿工委成员单位结合部门实际,撰写上报妇女儿童论文10余篇。开展“三·八”妇女维权周暨“建设法治凤庆·巾帼在行动”活动,共发放法律法规宣传材料2300余份,接受咨询妇女群众200多人次。持续开展农村贫困妇女“两癌”免费检查及救助,共完成宫颈癌免费筛查8200人,乳腺癌免费筛查10300人,举行农村“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金发放仪式,全年为31名农村患病贫困母亲发放救助资金11.3万元。组织全县1000多名机关干部职工进行妇科检查。春节深入退休老干部家庭和挂钩村开展春节慰问活动,元宵节到凤庆中心敬老院开展“春日送温暖  爱洒敬老院”慰问暨支部+支部联谊活动等。丰富多彩的活动,既很好的“刷”了妇联组织的存在感,也锤炼了自身队伍履职能力。

  4、聚焦久久为功,促进自身改革

  2018年,是妇联改革攻坚之年,我县继续着力于推进乡镇妇联组织区域化建设改革和机关妇女组织建设,巩固“会改联”改革成果,加快新领域新阶层妇联组织建设。一是加强长效工作机制建设。印发了《中共凤庆县委办公室印发< 关于进一步加强基层妇联组织建设方案>的通知》《关于坚持党建带妇建 推进基层妇联组织区域化建设的意见的通知》《凤庆县妇女联合会关于在城乡社区“妇女之家”建立妇女议事会的通知》,促进改革工作制度衔接、政策配套、高位推动,进一步加强妇联基层基础建设。二是以推进规范妇联组织和工作覆盖为重点。采取新建和划转等方式推进乡镇、村(社区)妇联组织改革,巩固“会改联”改革成果。主动围绕县委、县政府脱贫攻坚、美丽家园建设、乡村振兴等中心工作,主动作为,组织融入其中、个人融入其中,不断贡献巾帼力量。三是着力补齐短板。采取销号制,实现机关事业单位妇联组织全覆盖,目前新建机关事业单位妇委会33个。建立凤庆县女企业家妇联组织,已招募会员26名。建立健全全县村(社区)“妇女之家议事会”187个,为进一步增强妇女参政议政,活跃妇女之家各项活动奠定坚实基础。四是抓好妇联组织规范化建设。按照机关、农村、两新组织分类制定了《妇联工作手册》,提升妇联组织规范化水平。五是做好妇联换届筹备工作。精心组织,超前谋划,顺利召开凤庆县妇女第十二次代表大会,选举产生妇联新一届妇联班子。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。县妇女联合会机关内设五个股室,分别是:

  1.办公室

  2.发展和组织联络股

  3.维权和家庭儿童股

  4.妇女儿童工作委员会办公室

  5.妇女儿童发展中心(下设事业机构)

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  妇联2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制1人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  妇联2018年度总收入合计1504281.3元。其中:财政拨款收入1504281.3元,占总收入的100%,本年财政拨款收入1504281.3元比2017年1355695.86元增加148585.44元,比上年同期增10.96%;上级补助收入0元,占总收入的0%,与上年相比无增减;事业收入0元,占总收入的0%,与上年相比无增减;经营收入0元,占总收入的0%,与上年相比无增减;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%,与上年相比无增减;其他收入0元,占总收入的0%,与上年相比无增减。收入增加主要原因是2018年新调入人员1人,人员经费及增资部分的增加。

  二、支出决算情况说明

  妇联2018年度支出合计1499816.3元。其中:基本支出1446816.3元,占总支出的96.47%,比2017年1355695.86元增加91120.94元,比上年同期增6.72%,基本支出增加主要原因是2018年新调入人员1人,人员增资及人员经费支出增加;项目支出53000元,比2017年增加53000元,占总支出的3.53%,比上年同期增100%,主要原因是农村单亲贫困母亲安居房援建及农村贫困妇女“两癌”救助经费增加;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,与上年相比无增减。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1446816.3元。比2017年1355695.86元增加91120.94元,比上年同期增6.72%,主要原因是2018年新调入人员1人,人员增资及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.76%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53000元。比上年同期增100%,主要原因是增加农村单亲贫困母亲安居房援建及农村贫困妇女“两癌”救助。具体项目开支及开展工作情况:一是开展了单亲贫困母亲安居房建设有关情况摸底工作,帮助两户贫困程度深、具有代表性的单亲母亲家庭每户10000元的建房补助资金,共计20000元;二是按照项目实施要求,对符合救助条件的25名宫颈癌患病农村贫困妇女按照病情等级进行1300-1400元/人的标准进行救助,共计33000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出1499816.3元,占本年支出合计的100%。比2017年1355695.86元增加91120.94元,比上年同期增6.72%,主要原因分析为:基本支出增加是2018年新调入人员1人,人员增资及人员经费支出增加;项目支出增加是农村单亲贫困母亲安居房援建及农村贫困妇女“两癌”救助增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出1281456.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%,比2017年1163019元增加118437.9元,比上年同期增10.81%。主要用于行政运行支出1152324.8元,事业运行支出76132.1元,其他群众团体事务支出53000元;

  2.202类外交支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无增减;

  3.203类国防支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无增减;

  4.204类公共安全支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无增减;

  5.208类社会保障和就业支出103738.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。比2017年104264.86元减少526.06元,比上年同期减0.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出103738.8元;

  6.210类医疗卫生与计划生育支出49774.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,比2017年34594元增加15180.6元,比上年同期增43.88%。主要用于行政单位医疗支出41997.6元,事业单位医疗支出5833元,其他行政事业单位医疗支出1944元;

  7.221类住房保障支出64846元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,比2017年53818元增加11028元,比上年同期增20.49%。主要用于住房公积金支出64846元,

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元(即公务用车运行维护费20000元)。支出决算为27249.48元,完成预算的136%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18078.48元,完成预算的90.39%;公务接待费支出决算为9171元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年三公经费预算是只预算了公务用车购置及运行费20000元,因公出国费和公务接待费预算数为0。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数27249.48元比2017年38381.57元减少11132.09元,下降29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与上年相比无增减;公务用车购置及运行费支出决算比去年减少548.09元,下降2.94%;公务接待费支出决算比去年减少10584元,下降53.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵循中央八项规定,厉行节约公务接待费减少10584元,公务用车购置及运行费支出减少548.09元。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18078.48元,占66.34%;公务接待费支出9171元,占33.66%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,与上年相比无增减,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出18078.48元,比上年同期减2.94%。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆,与上年相比无增减。

  公务用车运行维护支出18078.48元,比上年同期减2.94%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联开展培训、活动、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出9171元,比上年同期减53.58%。其中:

  国内接待费支出9171元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期减53.58%,共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市妇联及挂钩村来人发生的接待支出,共14批次,55人次。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  妇联2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%,与上年同期持平。

  妇联2018年度政府性基金支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,与上年同期持平;项目支出0元,占总支出的0%,与上年同期持平。

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  妇联2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%,与上年同期持平。

  妇联2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,与上年同期持平;项目支出0元,占总支出的0%,与上年同期持平。

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  妇联2018年机关运行经费支出314781.99元,比2017年机关运行经费支出328204.4元减少13422.41元,比上年同期减4.09%,主要原因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于妇联办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,妇联资产总额1968764.57元,其中,流动资产1647494.57元,固定资产318070元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3200元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比2017年资产总额2599704.02元减少630939.45元,其中固定资产减少2520元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产7项,账面原值15000元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1968764.57

1647494.57

318070

 

229800

 

88270

 

 

3200

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额12480元,比2017年政府采购支出6000元增加6480元,比上年同期增108%,其中:政府采购货物支出12480元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53092100371301111

  
附件【临沧市凤庆县妇女联合会2018年决算公开表.xls
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