凤庆县司法局关于2022年度部门预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计发现问题的整改情况公告 |
来源:凤庆县司法局 作者: 时间:2024-05-30 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
|
凤庆县审计局自2023年3月15日至5月21日,对我局2022年度部门预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了就地审计并出具了审计报告,提出我局存在4个方面10个问题,现已完成全部问题整改,下面将整改情况作如下公告。 一、整改措施 (一)召开专题会议,研究部署整改事项。为确保审计整改取得实效,局党组召开了审计整改专题会议。一是分析研究问题及产生根源;二是“一对一”逐项制定整改措施,三是压实责任,明确整改任务。 (二)制定整改工作方案。为使审计整改有效有序开展,局党组制定了整改工作方案。一是成立了由局党组书记、局长任组长,其他班子成员任副组长,乡镇司法所长、法律服务所主任、各股室、中心部门负责人为成员的审计整改工作领导小组,负责对审计发现问题的整改落实。二是明确了整改目标、整改措施、方法步骤、责任领导、责任单位、责任人和整改时限,并对审计整改工作提出要求。 二、整改工作推进情况 审计发现4个方面10个问题,已完成全部问题的整改,其中预算编制和执行方面4个,国有资产管理方面2个,内控制度建设及执行方面1个,业务方面3个。 三、下步工作计划 (一)加强学习,提高能力。一是加强对财经法律法规的学习;二是加强对账务处理知识的学习,提高账务处理能力;三是加强对资产管理知识的学习和运用,提高资产管理能力;四是强化项目管理知识,提高项目管理能力。 (二)强化制度建设执行。一是按照相关规定要求,根据政策和制度规定等变动情况及时对单位内部控制制度修订完善;二是组织全体领导、干部认真学习《凤庆县司法局内部控制制度》,使全体领导、干部全面掌握内部管理规定,提高执行制度的自觉性。三是规范行政运行,领导班子带头学习执行各项规章制度,分析研判行政和经济活动风险,举一反三,采取措施堵塞漏洞,防范和化解风险,将内控制度落到实处。四是从严从实落实党风廉政建设责任制,真正把审计整改成果转化为推进提升司法行政工作的动力,使预算编制和执行合法合规;资产、资金管理使用规范有效;制度制定与执行更加严格;会计核算与财务管理进一步科学规范;党风廉政建设的各项规定得到进一步贯彻落实。 凤庆县司法局 2024年5月30日 |
【关闭窗口】 |
主办单位:凤庆县人民政府
承办单位:凤庆县人民政府办公室
备案序号:滇ICP备20001315号